... 토스로 해외주식 하고있는 사람인데 양도소득세 250만원 관련은 연말정산 혜택을 받기위함인가요? 저는 장기투자 예정인데 연말에 한번은 250만원씩 수익실현 하는게...
외국 회사의 주식(해외 주식)을 판매할 때 명확히 하기 위해 회사가 위치한 국가('원천 국가'라고 함)와 본국('원천 국가'라고 함) 모두에서 세금이 부과될 수 있습니다. '거주 국가').
다음은 고려해야 할 몇 가지 일반적인 사항입니다.
1. 원천국 세금 외국 회사가 위치한 국가에서는 주식 매각에 대해 양도소득세를 부과할 수 있습니다. 세율 및 원천징수 규정은 해당 국가의 세법 및 판매된 주식 유형에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 거주국 세금 귀하의 본국에서도 외국 주식 매각으로 인한 이익에 대해 세금을 부과할 수 있습니다. 이를 흔히 "세계 과세" 또는 "글로벌 과세"라고 합니다. 거주 국가에서도 판매자에게 판매 정보를 요청할 수 있습니다.
3. 조세 조약 많은 국가에는 주식 매각으로 인한 자본 이득을 포함하여 특정 유형의 소득에 대해 원천징수세를 낮추거나 세금을 면제하는 조세 조약이 있습니다. 이러한 조약은 원천 국가와 본국 모두에서 귀하가 납부해야 하는 세금에 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 보고 요건 원천 국가와 본국 모두에서 세금 신고서에 해외 출처 주식 매각을 보고해야 할 수도 있습니다. 신고 요건을 준수하지 못한 경우 추가 양식을 제출하거나 벌금을 내야 할 수도 있습니다.
이러한 복잡성을 해결하려면 국제 조세 관련 경험이 있는 세무 전문가나 세무 변호사와 상담하는 것이 좋습니다. 귀하의 상황에 따른 구체적인 세금 영향에 대해 조언해 줄 수 있는 사람입니다.
주식 판매에 양도소득세를 부과하는 국가의 예로는
미국(양식 8938 미국 정보 보고서에 대한) 보유 해외자산 미국인)
캐나다(양식 T1135 해외 소득 확인 명세서)
독일(양식 4 핑거팁 Gewerbeertragsteuerformular)
주의사항 이는 일반적인 개요일 뿐이며 구체적인 세금 규정 및 요건은 귀하의 개인 상황과 관련 국가에 따라 달라질 수 있습니다.
더 자세히 설명해 주시겠습니까? 이러한 사항 중 하나 또는 해외 주식 판매 소득세의 특정 측면에 대한 추가 정보를 제공합니까? 🤔
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